Tax Audit dan Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak

Ikhwan Ashadi, SE., Ak., MM., M.Ak., M.H., CA., CPA., BKP

Ikhwan Ashadi, SE., Ak., MM., M.Ak., M.H., CA., CPA., BKP

Tax Audit dan Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak

Deskripsi

Dalam lingkungan perpajakan yang semakin transparan dan berbasis data, pemeriksaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kepatuhan wajib pajak. Perusahaan dan profesional dituntut tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu mengelola proses pemeriksaan secara terstruktur, terukur, dan profesional.

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh mengenai alur pemeriksaan pajak, peran otoritas pajak, serta posisi dan tanggung jawab wajib pajak sepanjang proses audit. Program ini menekankan aspek persiapan internal, pengelolaan data, komunikasi strategis, hingga penanganan hasil pemeriksaan dan opsi upaya hukum lanjutan.

Melalui pembahasan kasus, simulasi, dan diskusi terarah, peserta akan memperoleh perspektif praktis dalam menghadapi pemeriksaan pajak dengan percaya diri, meminimalkan potensi koreksi, serta menjaga reputasi kepatuhan perusahaan.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

  • Menjelaskan alur dan karakteristik pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak.

  • Memahami posisi hak dan kewajiban wajib pajak selama proses pemeriksaan berlangsung.

  • Menyusun langkah persiapan internal sebelum dan selama pemeriksaan pajak.

  • Mengelola permintaan data, klarifikasi, dan komunikasi dengan pemeriksa secara efektif.

  • Menyusun respons atas hasil pemeriksaan secara terukur dan berbasis data.

  • Memahami mekanisme keberatan sebagai bagian dari manajemen sengketa pajak.

  • Mengurangi risiko koreksi pajak dan potensi sengketa berkepanjangan.

Pelatihan ini relevan bagi:

    • HR, Manager, dan Supervisor yang terlibat dalam pengawasan kepatuhan dan tata kelola.

    • Manajer dan staf pajak, akuntansi, serta keuangan.

    • Auditor internal dan tim pengendalian risiko.

    • Konsultan pajak yang mendampingi klien dalam pemeriksaan.

    • Pemilik atau pengelola usaha yang ingin memahami proses pemeriksaan pajak secara menyeluruh.

Hari Pertama – Kerangka Pemeriksaan Pajak dan Persiapan Internal

Sesi 1: Lanskap Pemeriksaan Pajak di Indonesia

  • Peran pemeriksaan pajak dalam sistem pengawasan kepatuhan.

  • Dasar hukum dan kebijakan yang mengatur pemeriksaan pajak.

  • Ragam bentuk pemeriksaan dan karakteristik masing-masing.

  • Batasan ruang lingkup dan durasi pemeriksaan.

Sesi 2: Tahap Awal Pemeriksaan dan Posisi Wajib Pajak

  • Proses penugasan pemeriksa dan pemberitahuan pemeriksaan.

  • Tahapan awal pemeriksaan dan pertemuan pendahuluan.

  • Hak wajib pajak dalam proses audit.

  • Tanggung jawab wajib pajak terkait penyediaan data dan informasi.

  • Studi kasus: dinamika permintaan awal dokumen.

Sesi 3: Membangun Kesiapan Menghadapi Pemeriksaan

  • Pentingnya pengelolaan arsip dan data pajak yang rapi.

  • Penyusunan dokumen pendukung yang relevan dan konsisten.

  • Penyelarasan pembukuan dengan laporan pajak.

  • Identifikasi area berisiko dan potensi koreksi pajak.

  • Pembentukan tim internal penanganan pemeriksaan.

Sesi 4: Pengelolaan Informasi dan Interaksi dengan Pemeriksa

  • Strategi penyampaian data dan dokumen secara terkontrol.

  • Teknik menjawab pertanyaan dan klarifikasi secara profesional.

  • Pendekatan komunikasi yang efektif selama proses pemeriksaan.

  • Kesalahan umum yang perlu dihindari.

  • Studi kasus interaktif: simulasi permintaan data dan klarifikasi.


Hari Kedua – Penanganan Hasil Pemeriksaan dan Sengketa Pajak

Sesi 5: Proses Pemeriksaan dan Analisis Temuan

  • Aktivitas pemeriksaan lapangan dan pengujian data.

  • Peran pemeriksa dalam melakukan analisis dan pengujian.

  • Pemahaman terhadap kertas kerja pemeriksaan.

  • Dampak temuan terhadap kewajiban pajak perusahaan.

Sesi 6: Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir

  • Fungsi dan substansi surat hasil pemeriksaan.

  • Mekanisme pembahasan akhir dengan otoritas pajak.

  • Teknik menyusun tanggapan atas hasil pemeriksaan.

  • Peran bukti dan argumentasi dalam proses klarifikasi.

  • Simulasi diskusi hasil pemeriksaan dan penyampaian tanggapan.

Sesi 7: Ketetapan Pajak dan Keberatan

  • Jenis ketetapan pajak dan konsekuensinya.

  • Alur dan persyaratan pengajuan keberatan pajak.

  • Batas waktu dan aspek formal dalam proses keberatan.

  • Strategi penyusunan dokumen keberatan yang efektif.

Sesi 8: Manajemen Sengketa dan Praktik Terbaik

  • Gambaran umum proses banding pajak.

  • Peran pendamping profesional dalam sengketa pajak.

  • Studi kasus terpadu: dari pemeriksaan hingga keberatan.

  • Praktik terbaik dalam mengelola pemeriksaan pajak secara berkelanjutan.

  • Diskusi terbuka dan sesi tanya jawab.

Bagikan outline ini

Informasi Pelaksanaan

Jadwal Selanjutnya
  • 17-18 Juni 2026
  • 8-9 September 2026
  • 7-8 Oktober 2026
  • 19-20 November 2026
09:00 -
17:00

*Harga belum termasuk PPN

Informasi Pelaksanaan

09:00 -
15:00

*Harga belum termasuk PPN

In-Class Training

  • 17-18 Juni 2026
  • 8-9 September 2026
  • 7-8 Oktober 2026
  • 19-20 November 2026

*Harga belum termasuk PPN

Bagikan outline ini

Pelatihan lainnya

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Scroll to Top

Formulir Pendaftaran

*Kelas online tidak tersedia untuk beberapa program sertifikasi BNSP
=